你好,一般計稅6%提供服務一欄。
開票開的建筑服務,填寫增值稅表的時候,是在銷售及服務那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個服務,不動產銷售和無形資產銷售填寫。
我想問老師一個問題,申報增值稅,一般納稅人,開的有13個點的也有6個點的,到申報時只能填13個點的,6個點申報那里是灰色的,咋辦,營業執照也有安裝服務
一般納稅人銷售貨物開13%的銷售發票,但是有一個天貓積分的票需要開現代服務,可以開6個點的發票嗎
銷售企業開票類目是服務的 一般納稅人的稅率還是13個點嗎
一般納稅人銷售企業 開13個點的銷售票 但是也有服務的業務 開的是6個點 那我再報增值稅的時候 服務6個點的銷售額 我應該填在哪一欄
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!請問怎么樣讓應付賬款有總的賬,在分類項目里面也有分的賬
找一個在寧波的會計老師回答問題。 您好,40歲男,本科會計,未婚,中級會計師職稱,最早在外地建行干了7年多,后來出來的,經歷了幾家公司,目前在北京4年多了辭職在家,原因是上家單位是小公司金融方面的業務接手幾天,看了賬務好多是假賬并且金額巨大,不敢接了,辭職了,之前沒有生產制造業會計經歷,我也是在不斷學習外貿行業等實操課程還有生產制造企業等財務課程,報名了會計學堂 實操班,我也是會員,有納稅籌劃師和CFP國際金融理財師,證券從業等資質,北京就業形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我個人看好浙江省,只身想上寧波找財務工作(財務經理或會計崗位),目前寧波財務就業形式如何?您見多識廣,想聽聽您的建議
老師贈送的酒水怎么入賬啊,無法核算毛利了
老師,有沒得用了以前年度損益調整科目的,該怎么調表的課程
小企業會計準則收到匯算清繳退的所得稅,計提,收到錢,怎么做分錄啊
公司的材料款,總包按勞務工資轉給個人,這些個人是不是要繳納個人所得稅?可這是個人代公司收款
請問老師沒有計提工資,可以直接支付1.2.3月工資嗎
我司(工程檢測公司)和合作單位之間業業務往來合作公司用了我司資質開票74800元,后我公司又用了對方公司檢測系統,收票74800元。雙方款項沖銷,沒有收付款,怎么寫情況說明
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!多收的其他應收款怎么處理
有個是應稅勞務 還有一欄是應稅貨物 就是應該填在應稅勞務這里是吧 沒有應稅服務
灝服務一欄里面填寫的,你開的是服務類的,在這里面填寫,如果在這里面填寫不了的話,你看一下你增值稅稅種認定是不是沒有服務類的,需要找你稅務局給你增加上。
有服務 但是增值稅報表里面 銷售額 只分銷售 跟勞務的 沒有服務 勞務是不是就是服務類的
好,截圖,你的申報表看一下的,你說的是主表還是附表一?
是主表哦
主表只在第一行里面填寫就可以的,其他的不需要填寫服務類的明細,沒有的不用填寫。
什么情況能填在簡易計稅銷售額那欄
你好,你開了簡易計稅的發票,在這里面填寫,比如旅游行業開的是差額的6%,在這里面填寫。
哦哦好的 簡易計稅開票的話 是要去稅局核定過的是吧
不需要的,現在簡易計稅不需要備案。
自己留存好合同就可以。