這大晚上凌晨2.3點申報 肯定是有人進電子稅務局 進行了申報 逾期未申報 是稅局告訴你們的 還是你們以為的呢
今年注冊個體戶,5五月份開始開票,月定額2萬元,實際開票銷售額是56880元,現在逾期未申報,為什么申報查詢顯示申報成功呢?逾期了又怎么申報呢
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師你好,我們小規模納稅人,因為普票5%開成了3%所以今年前幾個月的發票在12月沖紅重開,現在申報增值稅正負相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報呢
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
2019年2月開票458076.40元,次月發現已開發票有誤,因此2019年3月提交了紅字發票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候, 再次發生了紅字發票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務局端口申報金額1464787.07元, 申報2023年4月的數據時, 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???
老師,我24年年底有些費用暫估了?,F在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
是系統自動申報的嗎?這個注冊之后都沒有登錄進去過,我點定期定額申報,系統跳出來逾期未申報29天
是的 有自動申報的 但你這個是不是 或者逾期與否 還是去趟稅務大廳吧
是不是月營業額不超過3萬,季度不超過9萬,就不用交增值稅附加稅,個稅額度是多少才不用交呢
季報的話 不超30萬的普票是免增值稅的 附加稅也就一并免了 個稅的話看稅局的核定了 核定以下的不用交 以上的話 全額交
月核定額是2萬,就是每個月開票超過2萬就按實際繳納
個稅按季度還是按月,季度不超過6萬可以不用繳納嗎?
申報時按季報的 一般核定的數也是季度數 具體是月數還是季數 得問下當地稅務機關 是的不超核定額 是不用交個稅的