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2019年2月開票458076.40元,次月發現已開發票有誤,因此2019年3月提交了紅字發票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候, 再次發生了紅字發票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務局端口申報金額1464787.07元, 申報2023年4月的數據時, 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???

2019年2月開票458076.40元,次月發現已開發票有誤,因此2019年3月提交了紅字發票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 
4月的時候, 再次發生了紅字發票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 
2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務局端口申報金額1464787.07元,
申報2023年4月的數據時, 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???
2023-05-17 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-17 18:08

您好,需要帶上公章去稅務大廳更正申報2019年3月和4月的增值稅申報表,這個不是未開票收入,咱是紅字

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:06

您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:09

好的 老師。意思是 我這個涉及到未開票收入哈。。還有就是 我去更正申報的話。我3月份的表應該怎么填呀。

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:12

還有就是。圖片上有一列是紅字負數發票金額, 相當于我3月 4月雖然分別開了紅字信息申請單,也有了編碼。但是我沒有在當月開具相應的紅字負數發票, 我在5月份對我時候 才開了紅字負數發票, 這種有影響嗎

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:18

還有就是。我現在返回去更正之前年度的申報表。 會涉及到稅相關的問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:20

您好,3月份申報表打印出來,把未開票收入那里劃線,改到開票收入那里,把以前申報金額減去這個金額。 不好意思,那您5月份 才開了紅字負數發票的話,3月份? 4 和5月都要更正了,3和4把未開票收入改為0,5月把開票收入的金額減這個紅票

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:33

那相當于。我會產生多交了增值稅 是不

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:34

您好,不會啊,3月和4月的修改的金額,在5月申報,總申報金額不變嘛

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:35

不好意思。上一條消息打錯字了。 我想問的是: 那我3月 4月銷售收入就會調增! 需要補增值稅。 5月份在調減銷售收入, 那我的增值稅就存在多交了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:37

您好,那5月份紅票這個會形成留抵,確實是3和4要先交的,

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:39

能不能怎么操作 可以讓三個月份的金額正負相抵 稅款不就不出呀

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:40

您好啊,咱紅票是5月開的啊,稅款是先后順序的,不可能讓我們這樣操作的啦

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:42

可是我在3月和四月 已經開具了紅字發票申請單 也通過了的 有編碼了的。唯獨沒有開一張紅字負數發票

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:43

親愛的,這就是我們問題啊,為啥不開紅票啊,稅務那操作不了的

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:45

好吧。。這塊明白啦。 最后就是 我們會涉及到納稅調整啥的嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:45

您好啊,這個沒有影響利潤,沒有納稅調整的

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快賬用戶8988 追問 2023-05-17 22:46

好滴好滴。謝謝啊

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:46

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,需要帶上公章去稅務大廳更正申報2019年3月和4月的增值稅申報表,這個不是未開票收入,咱是紅字
2023-05-17
你好!你們是差額征稅嗎?
2023-04-14
同學你好 負數紅沖之后按照藍字發票做藍字分錄
2021-05-11
?你好? ? ?留抵的話 你原來繳納的? ? 稅費在借方放著以后抵減就行了。 你? ?紅沖了發票 先把你原來? ?開票出去的分錄補做了在做紅沖? 。你這個實際業務是取消了嗎? ?
2021-05-11
您好,那您企業所得稅也得按更正后的處理,即體現增值稅
2023-05-21
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