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老師好!應交稅費-應交增值稅有余額(跨年了),實際上稅款都已繳納,繳納增值稅時賬做成 借:營業稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請問老師應該怎么調賬?

2020-08-12 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-12 21:16

你好 借,應交稅費一應增 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;

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你好 借,應交稅費一應增 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-12
是的,計提附加就是 借稅金及附加,貸應交稅費
2024-04-09
你好! 是什么原因退回呢,你們公司是做什么業務的呢
2021-07-22
你好,小規模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 次月繳款時 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應交稅費—應交增值稅二級科目,而不是應交稅費-未交增值稅
2021-04-09
您好,這個的話是這樣的??借應交增值稅已交稅金,貸銀行存款? ?差額是其他收益
2024-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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