紅字發(fā)票不需要認證,直接進項稅額轉(zhuǎn)出就可以這個 你之前咋做的,借管理費用租賃費 -16393.58,負數(shù),貸其他應付款負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,
老師,請問下這個還能認證?去年付的房租去年開了發(fā)票,今年疫情減免三個月租金,把以前開的減免部分的沖紅了,現(xiàn)在對方把負數(shù)發(fā)票給我們了,賬務如何處理?
老師,我想問一下我們前兩年交的房租,由于是從個人那里轉(zhuǎn)租的,房租發(fā)票一直沒有去開,今年我們達成協(xié)議,去稅務局開票的稅金各承擔一半,現(xiàn)在把發(fā)票開出來了,我們實際是付了兩年的房租+一半的稅金,這些都直接算是我的成本,房租的一部分嗎?還有就是這是我們前兩年的房租,我可以直接分攤到今年嗎?做在今年的賬里面嗎?
老師,還有一個房租的問題,2020年上半年的房租,物業(yè)當時給開的專票,也都抵扣抵稅做賬了,可是2021年1月物業(yè)把去年給開的房租發(fā)票收回,要求我這邊先作廢發(fā)票,然后疫情期間給減免房租,這個分錄怎么做呢?
你好老師,我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租,房東開了紅字發(fā)票給我們,以前這部分費用都是計入銷售費用,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù),在貸方,這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎,
老師,我們公司物業(yè)公司,因為疫情減免去年8月份的租金,不是減免一個月減免了半個月的租金,這筆業(yè)務在今年紅沖又重新開了新的相對應的發(fā)票,這個需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇站珠_勞務發(fā)票來接工資 ,開勞務發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應該也寫清算對不
這筆稅金沒有抵扣,做的待抵扣,然后當時是借待攤費用 應交稅費-待抵扣稅金 貸 應付賬款
借待攤費用 負數(shù) 應交稅費-待抵扣稅金負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù)
然后減免部分每月攤銷的也沖回?
是的,你之前攤銷掉了,那這個可以直接一筆沖掉就可以