同學(xué)你好 是普票還是專票呢 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
請(qǐng)問老師,物業(yè)2020年給開的房租專票,去年就抵扣抵稅做賬了,2021年1月物業(yè)提出疫情期間減免房租,要求我們作廢去年的發(fā)票,這種情況如何做賬?
老師,還有一個(gè)房租的問題,2020年上半年的房租,物業(yè)當(dāng)時(shí)給開的專票,也都抵扣抵稅做賬了,可是2021年1月物業(yè)把去年給開的房租發(fā)票收回,要求我這邊先作廢發(fā)票,然后疫情期間給減免房租,這個(gè)分錄怎么做呢?
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師,請(qǐng)問公司的2個(gè)U頓可以都用法人當(dāng)經(jīng)辦人嗎?如果說要用我來當(dāng)經(jīng)辦人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,這個(gè)金額是24年4個(gè)季度預(yù)交的實(shí)際金額嗎?
老師:去年一筆管理費(fèi)用在登賬是管理費(fèi)用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報(bào)稅我已經(jīng)申報(bào)了,為什么進(jìn)度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對(duì)方戶名是***網(wǎng)商銀行,摘要:企業(yè)實(shí)名認(rèn)證專用,金額請(qǐng)勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費(fèi)用?有了解的嗎?
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈(zèng)給非公開基金會(huì)房屋使用權(quán)用于基金會(huì)辦公么?基金會(huì)開具慈善事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報(bào)稅實(shí)操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計(jì)金額應(yīng)該是1-3月份的才對(duì)呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個(gè)課程呢
老師,您好,是專票,已經(jīng)開紅字信息表了,可是不知道怎么做分錄了,當(dāng)時(shí)交的時(shí)候是借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)該增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 然后再攤銷房租,借:管理費(fèi)用 貨:預(yù)付賬款的,開完紅字信息表后怎么做分錄呢?
現(xiàn)在 借銀行 借預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
老師,房東讓我們這開紅字信息表,因?yàn)橐咔槠陂g可以減免房租,我們開后,把作廢發(fā)票交回房東,房東又再給我們重來了一張發(fā)票,按減免后的金額開具的,然后把減免部分退回銀行,我就不知道怎么做分錄了
就是上面的分錄哦