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老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了

2022-06-10 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 16:04

第三個分錄應該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準則 你這個涉及跨年損益

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第三個分錄應該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
您好,若跨年度,那您借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調整(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)
2023-01-04
同學你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
54.76應轉入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
1.非貨幣性福利 2 ,借管理費用 福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬 福利費,貸預付賬款,3是的,不能抵扣,借應付職工薪酬 福利費貸進項稅額轉出, 要是這個集體宿舍不需要交個稅,要是不是,需要交個稅,
2020-09-07
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職稱:注冊會計師,稅務師

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