是的,就是那樣處理的
“一般情況下,到次年5月31日匯算清繳前沒有取得發(fā)票的不能稅前扣除,就要調(diào)整增加利潤額,計(jì)算交企業(yè)所得稅了。并且最好紅沖掉,如果不紅沖掉的話,以后稽查時(shí)存在補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。”老師這里說的“紅沖掉”如果當(dāng)時(shí)是暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要把暫估商品紅沖嗎
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點(diǎn)
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商。現(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對吧。
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請問一下這個(gè)是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了,所以問問成本能不能。
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模的貿(mào)易公司,23年采購一批茶葉13000元,當(dāng)時(shí)沒有收到采購發(fā)票,做的暫估入庫 借:庫存商品-茶葉 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 其實(shí)當(dāng)時(shí)這個(gè)13000已經(jīng)付給對方了,應(yīng)該直接用庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以。不知道為啥之前的會計(jì)用的應(yīng)付賬款-暫估賬款。后面一直沒有收到發(fā)票今年做匯算清繳,這個(gè)13000也納稅調(diào)增了。但是賬上還是有13000的應(yīng)付賬款-暫估賬款,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個(gè)平一下比較好?
會計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題。
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個(gè)預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補(bǔ)償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
種植合作社給供聯(lián)社種地所產(chǎn)生的收益要交稅嗎?
老師,國外開具非貿(mào)發(fā)票過來且對方承擔(dān)WHT,我入賬時(shí)借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-對方,這筆預(yù)扣稅踩的科目對嗎?如果不對,應(yīng)該踩哪個(gè)科目?
老師請問一下重慶最低工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個(gè)科目