對于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時已對該暫估金額進行了納稅調增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫存商品 - 茶葉 -13000 貸:應付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實際付款情況入賬 根據實際已經付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當時是用庫存現金支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:庫存現金 13000 如果當時是用銀行存款支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標注說明事項 在記賬憑證的摘要中,要詳細說明調整的原因和事項,如 “調整 2023 年茶葉采購入賬錯誤,原暫估入賬有誤且已納稅調增,現按實際付款情況更正”,以便日后查閱和核對。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發票沖)。
老師我們公司2022年匯算清繳時暫估沒有來的商品發票,然后做了納稅調增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調整賬吧,那個暫估商品當初是借庫存商品貸應付賬款-暫估款
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應收賬款-某某公司 這里的科目應該是預收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應收賬款,是不是可以用應收代替預收賬款科目啊? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結轉成本 借:庫存商品 貸:應收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務處理 月末結賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結轉成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600,應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發票、發貨都是結清了的,現在要怎么把這個賬調平?
老師好,請問一下,我們公司之前的股東投資了200萬,做了實收資本,后來這個股東跟董事長鬧掰了,把股份轉給了董事長找的股東,然后從公賬把這個200萬還給他了,然后新股東沒有打錢進來,那么我這邊怎么做分錄
A公司課題費收入10萬于2022年入公司其他業務收入并納稅,課題發生支出計入費用支出4萬元,2024年上級決定將此課題轉給B公司繼續,請問剩余的這6萬元A和B單位分別需要怎么做張?A已經納稅了是不是轉B的剩余金額不用再交增值稅了?兩單位間不用開發票了吧?
求匯算清繳后賬務處理 要不要調整去年末計提的法定盈余公積
請問獸藥免稅嗎?如果不免稅稅率是多少?
客戶公司名字變更 應收款要重新增加一個抬頭嗎
老師,稅收滯納金做匯算清繳的時候需要納稅調增嗎
老師,請問下,我們公司有幾個抬頭,有的抬頭銀行沒有流水,只有銀行服務費扣費之類的,偶爾某個月份有收入進賬。也一定要做工資表么,工資表人數有要求嗎,因為我們公司員工工資都是另外一個抬頭發。
我司采購一批硬件三百多萬,然后賣給其它家,平價,都開專票,會有什么風險
老師,年度個稅匯算清繳是什么時候
老師我工資薪金實際發生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發放了,那我匯算,實際發生額是填寫多少