你好,那上個月申報的未開票收入本月開票部分直接負數申報就行了
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報未開票的收入,減按1%計稅的不含稅收入是1萬,稅金1000元。(7月有實現13%計稅的已開票不含稅收入10萬,稅金1.3萬,未開票收入額20萬。:)請問,上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
公司有一筆收入11萬元7月已開票,但是7月賬上未確認收入(未達到確認收入的條件),現在要申報7月份的增值稅,那申報表上的收入比財報上的收入大11萬,申報表要怎么處理
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
但是,稅率沒有看到3個點的
你上個月是按照1個點申報的吧,這個月未開票收入負數,然后再填寫減免稅明細表2%的負數
上個月一個點申報的未開票收入。減免稅明細表,期初額、本期發生額、實際抵扣額分別填多少?
未開票收入負數填哪個表哪一行?我在主表沒有看到3%的稅率
減免稅明細表填寫負數2%的增值稅,主表有3%的,沒有1%
老師,我沒有看到3%的地方
一般計稅方法征稅有13%-9%-6%,簡易有6%-5%-4%-3%
你填寫主表,主表里面有
主表里填哪個項目呢?
第五欄里就可以的哦
那么,主表第5行是填正的銷售額還是副的呢?
你是沖減上月的是負數
老師,我填了負數,它提示得大于附表一里第九列的數據,可第九列是灰色的
你看有白色欄的嗎
我的附表一第九列全部是灰色的
未開票收入那列也是灰色嗎
老師,未開票收入看到了。但,我現在進項不對,過橋過路的是按3個點計算抵扣嗎?是填在附表2的第10行嗎?填完在主表12行中沒有匯總到是怎樣回事呢?
附表一沒有3%的那欄嗎
老師,我現在是進項,有個計算抵扣的過路票沒有提現出來,是不是我在附表二中填錯了位置?
過路費是勾選的還是自己手動填寫的,