你好 該項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅 那么該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的!
老師您好!我公司在省外云南的一個(gè)項(xiàng)目,實(shí)行的簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn),公司總部員工去云南項(xiàng)目所發(fā)生的住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),買(mǎi)辦公用品等發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否進(jìn)行抵扣?謝謝
老師您好!我公司收到一張項(xiàng)目上購(gòu)買(mǎi)的白酒,是增值稅專用發(fā)票(稅務(wù)局代開(kāi)的),請(qǐng)問(wèn)這進(jìn)項(xiàng)稅額能否認(rèn)證抵扣?謝謝。
老師麻煩請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題:1、個(gè)人買(mǎi)的辦公樓購(gòu)買(mǎi)時(shí)屬于老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率百分之五、那出售時(shí)賣給了一個(gè)一般納稅人的公司、出售時(shí)稅率是百分之九還是百分之五、能不能開(kāi)增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個(gè)毛坯房辦公用裝修時(shí)購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)我公司能否抵扣.謝謝
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷的修理費(fèi),普票會(huì)計(jì)分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報(bào)銷油費(fèi),普票的會(huì)計(jì)分錄(如果開(kāi)的是增值稅會(huì)計(jì)分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會(huì)計(jì)科目有兩個(gè)科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目都是什么時(shí)候用?會(huì)計(jì)分錄是?請(qǐng)各位老師詳細(xì)列出每個(gè)會(huì)計(jì)科目,謝謝!
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目還有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,但是日常發(fā)生的辦公費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅我們用于抵扣一般計(jì)稅了,現(xiàn)在聯(lián)系我們說(shuō)沒(méi)法界定費(fèi)用是用于一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易征收說(shuō)讓我們轉(zhuǎn)出,這樣是需要把辦公產(chǎn)生的全部轉(zhuǎn)出嗎
老師,那你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢(qián)到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開(kāi)的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊