您好,請問貴司是一般納稅人還是?
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫?謝謝
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票,收到發票后我問老師把發票入賬,會計科目怎么做?
晚上好各位老師,1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是?2、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發票,會計分錄是?3、運輸公司,工地技術員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應交稅費下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進行認證進項稅,待抵扣與進行認證進項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細列出每個會計科目,謝謝!
老師,您好!我們是做國際貨運代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運輸公司開具的進項稅額900元的運輸發票,會計分錄: 借:銷售費用 10000 應交稅費—應交增值 (進項稅額) 900 貸:應付賬款—XX運輸公司 10900 那期末報稅的時候怎么處理呢?
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細會計分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進項抵扣,借:銷售費用~宣傳費應交稅費(進項)貸:銀行以上有三個問題?麻煩老師一一解答指導問題1,可以進項抵扣嗎?問題2,上個問題老師回答是計入管理費用,現在又說計入銷售費用,到時是計入哪個會計科目比較合適?問題3,設置二級科目宣傳費,年報匯算清繳需不需要調增??
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是? 借:主營業務成本 貸:銀行存款
、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發票,會計分錄是? 借:主營業務成本 借:應交稅費增值稅 貸:銀行存款
運輸公司,工地技術員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢? 借:主營業務成本--油費 貸:銀行存款 專票的話就多一個借方的應交稅費增值稅
老師晚上好?
運輸公司是一般納稅人
增值稅發票,借方是應交稅費、增值稅、進項稅,是這樣的嗎?
您好。是的請問還有什么可以幫您的