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老師,請問一下,2019年3月因采購商品取得增值稅普通發票,之前會計做了應交稅費應交進項稅額,那么到了2020年6月我接手的時候,科目余額表應交稅費出現了貸方負數,資產負債表里面也是負數。現在應該如何調整呢

2020-08-09 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-09 11:20

您好 2019年3月會計分錄怎么寫的

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快賬用戶7581 追問 2020-08-09 11:27

借庫存商品,應交稅費應交增值稅,應交進項稅,代應付賬款

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齊紅老師 解答 2020-08-09 13:00

借:庫存商品 借方藍字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方紅字

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快賬用戶7581 追問 2020-08-09 13:54

老師,我分錄改好了以后,原來應交稅費的余額在資產負債表里面顯示就到其他流動資產里面去了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-09 15:23

分錄改好了后 應交稅費應該沒有余額了啊

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您好 2019年3月會計分錄怎么寫的
2020-08-09
同學您好,這里說的是調整資產負債表的年初數據
2020-12-07
你好; 你去調整即可; 紅沖之前分錄哈 ; 在去 重新出報表數據的?
2023-07-18
您好,您需要查詢一下,這個是哪個月的,也需要把當月銷項和進項稅額轉入未交增值稅里面
2023-07-03
您好,您是不是直接繳納了增值稅,沒有計提呢?
2023-07-03
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