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一般納稅人。2023年記得賬。之前的會計做賬的時候,把進項稅還有銷項稅都歸集到應交稅費未交增值稅里面來核算。后來我在跟對公賬戶核對時發現了。本企業還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應交稅費,未交增值稅用銀行存款給他付掉了。現在應交稅費,未交增值稅的借方余額是負的16000多。那現在借方出現了負數。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請老師指點。

2023-07-03 07:02
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齊紅老師

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2023-07-03 07:03

您好,您是不是直接繳納了增值稅,沒有計提呢?

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您好,您是不是直接繳納了增值稅,沒有計提呢?
2023-07-03
您好,您需要查詢一下,這個是哪個月的,也需要把當月銷項和進項稅額轉入未交增值稅里面
2023-07-03
您好,是可以用負數的了這個,你好
2023-07-08
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
你好,不用那么麻煩的,借應交稅費應交增值稅銷項貸銀行就可以的。
2021-11-08
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