不做賬務(wù)處理的 重分類就可以
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時(shí)候沒說是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個(gè)分錄該怎么做呢
我們公司有一筆融資租賃設(shè)備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到發(fā)票后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 是這樣嗎
購(gòu)買了設(shè)備未抵扣,借:固定資產(chǎn) 其他應(yīng)收款(待抵扣) 貸:預(yù)付賬款。然后用了其中一部分,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款 設(shè)備發(fā)票要全部退回,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本月收到購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
本月收到購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,那后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么做分錄呢,先轉(zhuǎn)出然后怎么做呢?
老師請(qǐng)問,管理費(fèi)用—福利費(fèi),職工培訓(xùn)費(fèi),社保費(fèi)用。在所得稅匯算清繳的時(shí)候,期間費(fèi)用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個(gè)人的福利費(fèi),能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個(gè)人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對(duì)公對(duì)嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對(duì)2020年度利潤(rùn)總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計(jì)提完 個(gè)稅申報(bào)完了,現(xiàn)在又要改兩個(gè)人的工資 這個(gè)工資表是直接變動(dòng)嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)費(fèi)用各自的1萬(wàn)元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個(gè)人對(duì)公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計(jì)入銷售費(fèi)用的什么科目