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上期作了未開票收入3500元,并已作為未開具發票作了納稅申報,本期已開票3500元,即已沖回,納稅申報表附一如何填?沖減笫一行第一列“開貝增值稅專用發票"銷售額嗎?

2020-08-07 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-07 09:34

你好,是在未開票欄做沖減;

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快賬用戶6598 追問 2020-08-07 09:35

不是說不允許負數填嗎?要不比對數據通不過?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 09:55

你好,我們這里是可以的呢,有的地方是不能過,需要到大廳去人工申報的;

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你好,是在未開票欄做沖減;
2020-08-07
您好,需要填上。開票,在未開票處填寫負數。抵消之前的;分錄就沖銷以前確認的分錄,后重新做一筆憑證,一正一負為0,對收入沒實質性的改變。
2020-08-30
開票的時候,開票金額在對應稅率欄次填列,未開票收入負數填列申報的
2022-06-21
你好1;? 你 已經上傳了。要聯系專管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理
2023-03-06
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