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老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發票,正在做決算,那我現在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業務收入不是沒有數據,但是稅務系統顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司

2025-04-25 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-25 14:28

同學,你好 你這個月要確認收入

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快賬用戶7352 追問 2025-04-25 14:29

為啥老師

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:40

同學,你好 按照完工進度確認收入

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不是工程結算結轉到主營業務收入,是根據完工進度,你們開發票就是按完工進度開?
2021-03-26
你好,把未票的這一部分沖銷就可以的,金額寫負數 借預收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費 然后按照發票在入賬
2022-11-02
你好 建筑業使用完工百分比法 和開票收入本身就是有差異 只不過整個項目完工后是需要保持一致的
2021-05-08
你好,也可以按照收入的80%或者是90來結轉成本的,可以沒有合同毛利潤,直接借主營業務成本,貸工程施工。
2023-07-15
學員您好,期末不需要把“合同結算—收入結轉”根據合同價款轉到“合同結算—價款結算”中去,這兩個科目一直有余額沒問題,只需要在最后項目完工時,把這兩個科目對沖即可,給您看一道例題您就明白了,請稍等
2020-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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