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老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀

2022-11-02 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 15:01

你好,把未票的這一部分沖銷就可以的,金額寫負數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費 然后按照發(fā)票在入賬

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快賬用戶6194 追問 2022-11-02 15:05

那未票的這一部分沖銷,金額負數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費,這主營業(yè)務(wù)收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:07

需要的,其實因為你發(fā)票還要正數(shù),一正一負不影響損益

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快賬用戶6194 追問 2022-11-02 15:21

老師,我是這個做的,10月沖銷9月借預(yù)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅普通(紅字),然后10月做10月已開票,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)10月收入,借主營業(yè)務(wù)收入(10月已開票減去9月沖銷紅字收入)貸本年利潤,不知道這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:33

對的思路清晰了很多哦

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你好,把未票的這一部分沖銷就可以的,金額寫負數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費 然后按照發(fā)票在入賬
2022-11-02
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票
2023-06-26
您好,1是的,分錄相同,金額相反。2若與上述沖回分錄相關(guān),也相同紅字沖回。
2020-09-19
的這個分錄是正確的,對的對的。
2024-01-25
不是工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,是根據(jù)完工進度,你們開發(fā)票就是按完工進度開?
2021-03-26
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