你好 都屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),要加一起的。營(yíng)業(yè)收入5‰與業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%孰低來算限額
銷售費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理人員的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要加一起計(jì)算填入?yún)R算清繳嗎?
為什么報(bào)稅系統(tǒng)利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)只放在管理費(fèi)用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?難道銷售費(fèi)用下面的業(yè)務(wù)員招待費(fèi)不需要匯算清繳了嗎
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要把銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師,請(qǐng)問一下 一般納稅人 匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出, 是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里面的招待費(fèi)相加?
所得稅匯算清繳,招待費(fèi),是管理費(fèi)用的招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)合計(jì)嗎,還是只算管理費(fèi)用的招待費(fèi)
?持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的房是投資性房地產(chǎn)嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?
老師,你好,今年的新教材交易性金融資產(chǎn)知識(shí)點(diǎn)應(yīng)收利息是不是有點(diǎn)變化,如果購買的是股票就用應(yīng)收股利,如果購買的是債券就用交易性金融資產(chǎn)—應(yīng)計(jì)利息,就會(huì)影響到交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值了,是這個(gè)意思嗎
公司不是小微企業(yè),2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認(rèn)一下,是否還有2024年未收回的采購發(fā)票進(jìn)來,沒有的話, 將安排扣繳稅。~這樣是在匯算清繳時(shí)調(diào)增了1.4萬嘛?
你好老師企業(yè)房屋全部出租。房東修理房計(jì)什么科目
老師,銷售商品發(fā)票已經(jīng)開給客戶,做賬借:應(yīng)收賬款20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入20000 客戶轉(zhuǎn)微信,怎么處理應(yīng)收賬款呢?賬上一直掛著,但實(shí)際已經(jīng)收到2萬元,發(fā)票也開了2萬。
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個(gè)人銷售一臺(tái)空調(diào)5000元,國(guó)補(bǔ)500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國(guó)補(bǔ)刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國(guó)補(bǔ)500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對(duì)嗎
老師,印花稅是怎么計(jì)提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負(fù)是2%,那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,