您好這個匯算清繳的時候才調整呢
老師,我看利潤表里業(yè)務招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設置二級明細科目業(yè)務招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務招待費的加一起看是否超過扣除比例?
為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業(yè)務招待費呀?難道銷售費用下面的業(yè)務員招待費不需要匯算清繳了嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費是這兩個科目下的業(yè)務招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
匯算清繳的業(yè)務招待費要把銷售費用和管理費用下的業(yè)務招待費全部加一起填入A105000納稅調整明細表嗎
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
請回答我的第一個問題呀!東老師
第一利潤表就是這個格式,匯算清繳的時候管理費用和銷售費用的招待費需要加在一起調整的
哦,我今天報稅時候業(yè)務招待費我只把管理費用下面的踢出來寫了,可以的吧?
對的,報稅這么寫,和你咋調整沒啥關系呢現(xiàn)在
知道了!謝謝
別客氣,幫忙給個五星好評,謝謝