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甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品加工與銷售業務,2019年5月發生的經濟業務如下:銷售甲食品取得不含稅銷售額200萬元,因購貨方在10天內支付了款項,給予了2%的銷售折扣,另外,收取運輸裝卸費4萬元,獎勵費2萬元;銷售不含稅價格為400萬元的一批乙食品給老客戶,并給予10%的價格折扣,折扣額與銷售額開在同一張發票上;將一批食品運往外省分支機構銷售,成本價為200萬元,對外銷售不含稅價格為250萬元;將一批自制新產品無償捐贈給災區,該批產品生產成本為200萬元,成本利潤率為10%;提供設備租賃服務,取得含稅收入21.2萬元;轉讓2017年取得的土地使用權,取得含稅收入119.9萬元;購進原材料一批,取得經認證的專用發票注明價款400萬元,支付運費,取得經認證的專用發票注明價款5萬元;另向農業生產者收購糧食,支付收購金額50萬元;此外,接受營改增會計咨詢服務,取得經認證的專用發票注明價款6萬元;企業銷售員工接受國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單上注明的票價和燃油費合計5.45萬元;計算當月應繳納的增值稅稅額

2020-06-20 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-20 20:41

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齊紅老師 解答 2020-06-20 20:43

應交的增值稅為 200*13%%2B6/1.13*13%%2B400*90%*13%%2B250*13%%2B200*110%*13%%2B21.2/1.13*13%%2B119.9/1.09*9%-400*13%%2B5*9%%2B50*10%%2B6*6%%2B5.45/1.09*9% 你計算一下結果

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快賬用戶8308 追問 2020-06-20 20:59

老師,那個收購糧食的50萬,為什么是10%呀?

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齊紅老師 解答 2020-06-20 21:47

收購了糧食之后,你可以抵扣進項,按照10%進行抵扣。如果說你收購之后出售的話是按照10%出售的話,就算到9%抵扣,我看你這塊兒前面的一些銷項是屬于13%的,所以按照10%做了進項抵扣。

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2020-06-20
你好! 業務1 銷項稅額(80+5.65/1.13)*13%=11.05 業務2 銷項稅額28.25/1.13*13%=3.25 業務3 銷項稅額20*(1+10%)*13%=2.86
2022-04-05
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
同學你好 問題不完整
2022-12-26
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