你好, 1、不考慮其他因素,計算甲公司20×3年的所得稅費用 =(210減10加上20)*25%加上(25-20)=60 2 分錄 借:所得稅費用 60 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 55 貸:遞延所得稅負(fù)債 5 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
20×3年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210萬元,包括:20×3年收到的國債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司20×3年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元,年末余額為25萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。 1、不考慮其他因素,計算甲公司20×3年的所得稅費用。 2、并作出賬務(wù)分錄。
2×19年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210萬元,包括:2×19年收到的國債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2×19年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元,年末余額為25萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×19年的所得稅費用是( )萬元。 A.52.5B.55 C.57.5D.60 請問這道題分錄怎么寫
分析題 甲公司2019年利潤表中的利潤總額為1000萬元,適用所得稅稅率為25%,所得稅核算采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債賬面余額為零。甲公司當(dāng)年主要有以下差異: (1)國債利息收入80萬元; (2)違反稅收政策支付的罰款40萬元; (3)本期提取存貨跌價準(zhǔn)備210萬元; (4)除以上事項外,沒有其他納稅調(diào)整事項。 要求:根據(jù)以上資料,計算2019年度的應(yīng)納稅所得額,計算該年度的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用,并作出賬務(wù)處理。
甲公司是一家小家電公司,2020年3月按稅法規(guī)定的應(yīng)納稅所得額為500萬元,所得稅稅率為25%2020年3月,甲公司購入一項交易性金融資產(chǎn),購入價為350萬元,期末公允價值為400萬元。2020年3月,本期因售后服務(wù)確認(rèn)了20萬元的預(yù)計負(fù)債。本期確認(rèn)所得稅費用之前,除以上兩種差異外無其他差異,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無余額。求:作出遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的會計分錄。
3. 甲公司 2020 年實現(xiàn)利潤總額為 1000 萬元,其中包含有當(dāng)年發(fā)生的違反稅法規(guī)定的罰款支出 50 萬元,由于 會計采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同,當(dāng)期會計比稅法規(guī)定少計提折舊 100 萬元。2020年初遞延所得稅負(fù)債 的余額為 50 萬元;年末固定資產(chǎn)賬面價值為 5000 萬元,其計稅基礎(chǔ)為 4700 萬元。除上述差異外沒有其他納 稅調(diào)整事項和差異。甲公司適用所得稅稅率為 25%。甲公司 2020 年的凈利潤為( )萬元。 A.687.5 B.737.5 C.750 D.762.5
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?