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2×19年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210萬元,包括:2×19年收到的國債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2×19年年初遞延所得稅負債余額為20萬元,年末余額為25萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×19年的所得稅費用是(  )萬元。 A.52.5B.55 C.57.5D.60 請問這道題分錄怎么寫

2020-09-03 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 22:52

您好,根據(jù)題目,所得稅費用=(210-10+20)*55%=55

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:52

您好,借所得稅費用55貸遞延所得稅負債5應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅50

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快賬用戶3804 追問 2020-09-03 23:06

老師,應(yīng)交所得稅不要用倒擠,是怎么算出來

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齊紅老師 解答 2020-09-03 23:20

您好,因為考慮遞延所得稅負債,最后也得進行調(diào)整。

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您好,根據(jù)題目,所得稅費用=(210-10+20)*55%=55
2020-09-03
你好同學 甲公司2×21年的當期所得稅費用=(210-10+20-25/0.25+20/0.25)*0.25=50 遞延所得稅費用=25-20=5 2×21年的所得稅費用=50+5=55
2022-07-18
你好, 1、不考慮其他因素,計算甲公司20×3年的所得稅費用 =(210減10加上20)*25%加上(25-20)=60 2 分錄 借:所得稅費用 60 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 55 貸:遞延所得稅負債 5 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-16
您好 稍等計算過程中
2022-10-28
您好,這個是屬于?A.確認遞延所得稅負債30萬元
2023-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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