同學好,會務費不需要納入招待費中做調整,同學在記賬的時候,要記入管理費用-會務費,
會計處理過程中報銷會議費時發生的會議餐費會議住宿費確實是可以報銷的,為什么匯算清繳要將那些算入業務招待費去調整呢
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
21年剛來辦的企業還沒發生營業收入,但有業務招待費,匯算清繳時業務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業務招待費可以自企業開始營業之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
14:54<問答詳情14:42&am;合1月你好,上個月單位舉辦了一個大型的高峰會議論壇。從外地請來專家來會議上講解,報銷他們的交通費,會計分錄計入什么科目?娜娜呢52023-06-1914:37發布47次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,這個費用記住管理費用-業務招待費2023-06-1914:37不可以計入會議費嗎?娜娜呢52023-06-1914:42發布64次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,不可以做會議費里面的。2023-06-1914:43為什么?娜娜呢52023-06-1914:45發布37次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;這樣要看你勞務合同怎么簽訂的;如果是簽訂了這部分的費用一起記入勞務費報銷;那么可以開勞務費發票一起記入勞務費去2023-06-1914:46那可以計入交通費嗎?
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額啊?因為企業會設計一些納稅調整調減,那計提的企業所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現調整調減項呢?比如業務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億?,F在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
但是稅審時查會議費科目下的發票,將餐飲和住宿發票都納入業務招待費進行調整,企業所得稅匯算清繳時
你需要提供相關的會議紀要,會議人數,足夠證明所發生的費用屬于會務費,
拍了開會的照片,開會人員吃飯的照片足以證明嗎
如果確實會議期間發生的費用,建議與審計人員進一步溝通,,