你好,應(yīng)該去調(diào)整20年匯算清繳,你重新填寫申報(bào)表后去大廳申報(bào)
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,請(qǐng)教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過(guò)5000元的扣減額度,也就是說(shuō),在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營(yíng)人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說(shuō)我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來(lái)的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業(yè)公司,一個(gè)季度銷售額少于30萬(wàn),但是有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)按5%開發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
沖減多計(jì)提的工資的分錄怎么寫
1.我想知道更正申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 2.請(qǐng)您回復(fù)下2,我的考慮是不是對(duì)的? 3.如果出現(xiàn)3的操作,補(bǔ)稅是不多久呢?實(shí)際上這還是1的問題,就是主動(dòng)更正申報(bào)有沒有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)警覺,再查別的問題?這是現(xiàn)在我咨詢的主要原因。
老師 我還發(fā)現(xiàn)有一個(gè)房租在年底做了一筆,2019.12-2020.3,四個(gè)月房租共14400,不知道這人腦子怎么想的,這么明顯提前確認(rèn)費(fèi)用,還寫的這么詳細(xì),匯算清繳也不調(diào)。同上,我是不是最好去做更正申報(bào),我一個(gè)人同時(shí)搞兩個(gè)更正申報(bào),我怕有風(fēng)險(xiǎn)。這怎么搞呢? 專管員要是不怎么樣,突然引起他的注意,我覺得我就不好過(guò)了。不能引狼入室啊。 老師 關(guān)鍵的是 我們以前被罰過(guò),最起碼有兩次,之前也是前面不懂,后面出事。
1,更正不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的 2,這種處理方法不對(duì),應(yīng)該是更正上期的 3應(yīng)該在20年補(bǔ),沒補(bǔ),會(huì)從應(yīng)該補(bǔ)稅年度開始直到你補(bǔ)稅的日期加收滯納金
但如果你你更正申報(bào),在以后被發(fā)現(xiàn) 你的滯納金會(huì)很多,同時(shí)影響你的信用評(píng)級(jí)