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季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額啊?因為企業會設計一些納稅調整調減,那計提的企業所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現調整調減項呢?比如業務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?

2024-01-08 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 17:43

同學你好,企業所得稅申報表上的“利潤總額”和利潤表上的“利潤總額”本年累計數口徑是一致的,可以直接從利潤表上取數填寫。業務招待費如果不符合扣除標準的部分,是等到匯算清繳時才調整。

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快賬用戶4216 追問 2024-01-08 18:58

那老師我做賬應該按照準確金額計提所得稅吧,然后這個預繳的應該就是少繳了,等匯算清繳后金額應該就一樣了?

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同學你好,企業所得稅申報表上的“利潤總額”和利潤表上的“利潤總額”本年累計數口徑是一致的,可以直接從利潤表上取數填寫。業務招待費如果不符合扣除標準的部分,是等到匯算清繳時才調整。
2024-01-08
您好,納稅調整 賬上不用做賬。如果需要繳稅? 需要計提所得稅
2021-04-06
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-18
您好,會計和稅法是兩個口徑計算,應納稅所得額是計算應交企業所得稅,都是企業所得稅口徑,您說的未分配利潤彌補,是會計口徑
2021-05-03
那也是填寫匯算清繳的會計部分是一樣,你要調是這個納稅調整表下面調,調的是納稅調整部分,你調直接利潤一塊?
2020-10-14
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