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某商場以“買一贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺,成本為每臺18000元,每臺售價(不含稅)20000元,同時贈送B商品50件(B商品不含稅單價為1200元),B商品實際成本為700元/件。增值稅率13%,計算該商場此項業務應申報的增值稅銷項稅并作出相應的會計處理。

2020-04-01 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-01 14:03

借 銀行存款 113萬 貸 主營業務收入 100萬 應交稅費 13萬 借 主營業務成本 93.5萬 貸 庫存商品 93.5萬

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快賬用戶8723 追問 2020-04-01 14:06

借:銀行存款1130000 貸:主營業務收入943396.23 其他業務收入56603.77 應交稅費-應交增值稅-銷130000

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快賬用戶8723 追問 2020-04-01 14:06

我這樣寫對嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-01 14:07

也是可以的,你這樣處理

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借 銀行存款 113萬 貸 主營業務收入 100萬 應交稅費 13萬 借 主營業務成本 93.5萬 貸 庫存商品 93.5萬
2020-04-01
您好 商場應申報的銷項稅額=23400/(1%2B0.17)*50*0.17%2B50*1200*0.17=180200
2021-02-16
學員你好,增值稅買贈要視同銷售,因此計算為2955/1.13*80+1800*40
2022-10-24
同學,你好 要繳納增值稅 (4060/1.13*80%2B1800*40)*0.13
2023-06-19
同學,你好 要繳納增值稅 (4060/1.13*80%2B1800*40)*0.13
2023-06-19
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