人員信息平時我也沒有錄入,能按照年終一次性獎金申報嗎? 不是你們員工,我看法是不能做年終獎,這個你只能按勞務報酬,這個是需要對方去稅局給你們代開勞務發票才可以稅前扣除的
老師,我們公司雇了一批兼職人員,專門要款的,平時沒有給人家結算,年底了,一次性結算,在個稅申報表中,我是按照勞務報酬申報,還是按照年終一次性獎金申報,這兩者差別有點大,人員信息平時我也沒有錄入,能按照年終一次性獎金申報嗎?
老師您好,今年1月份我們已經申報過年終獎的個人所得稅了(一次性獎金填報)。但是后來做賬過程中,財務經理說我們發了超市卡每人500元,共24500元,也應該計入年終獎。現在她讓把這24500元當做工資的一部分在2月份中計提一次,24500單獨做了一個工資表。可是我不太明白,個所稅這塊應該怎么辦?這些錢當時按費用處理的,申請報銷直接對公轉賬給超市了。我這次月初發工資的時候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統做個稅?有點懵。
老師,我這邊要個人申請個稅,我現在的情況是有一個公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個公司簽的是勞務合同相當于兼職的,這兩個公司都有一些年終獎,然后我在申請個稅的時候選擇一次性獎金只能選擇一個單位,包括選擇單位的時候也是只能選擇一個單位,那么是應該選擇上社保的這個單位嗎?還有后面綜合計稅和什么個人申報算下來的補交稅金差距很大,我應該選哪個呢?我按照其中一種方法來補稅了,那么我現有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師,我們有個分公司,平時業務也不是很多,但有業務時金額也可觀。所以他們沒有在職員工,?都是請兼職人員,沒有購買社保,之前沒發貨工資,現在一次性要把兼職人員20-21年工資發了,金額也比較大。也按工資薪金申報了個稅。請問現在直接發放工資正規嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,你好,請教一下補計提2024年的企業所得稅分錄如何記賬呢
我公司出口,取得了增值稅普通發票,可以申請免稅,免的是哪個?
你好老師,藥店藥師證變更稅務需要變更嗎
老師 當年沒有收入,發生的業務招待費是不是全部納稅調增呢
老師好,我是專業分包,結算時給總包的讓利,如果做賬務處理
研發人員工資一個月4000元,研發費用加計扣除的時候,是按照1000計算進項稅額,進項130元加計130元,扣除260元?還是按照1000元直接抵扣進項?
餐飲服務公司 發票項目開啥
老師,出口業務,我司委托代理出口,我司自行申請免抵退,受托方代理收匯,請問我司是開具0稅率的普通發票給國外客戶嗎?
請問老師,贊助給別的公司的款項可以稅收扣除嗎,賬務該怎么做
老師好,我們是醫院,3月份藥品進貨30000,已入庫,分錄我做了 借:庫存商品,貸:銀存, 4月份因為一些原因,從已入庫的3月份藥品里退了50盒藥回去,大約2100元,款我們也收到了,這個退回的2100元我怎么做分錄呢?
好的,我也覺得不行
年終獎是需要之前有申報工資,是你們員工才可以這樣,
老師,麻煩您幫我看下7.8.9.10.11題我都做對了嗎?
題目問題麻煩您重新提問,我這邊只處理實操,題目學的早還給老師了,謝謝