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研發人員工資一個月4000元,研發費用加計扣除的時候,是按照1000計算進項稅額,進項130元加計130元,扣除260元?還是按照1000元直接抵扣進項?

2025-04-29 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 14:37

你好,進項稅不需要加計扣除。

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快賬用戶4857 追問 2025-04-29 15:04

那加計抵扣的是什么?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:08

你好,你這個工資,正常沒有發票的了,全額加計扣除。不需要進項。

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快賬用戶4857 追問 2025-04-29 15:11

全額加計扣除,是抵扣增值稅?還是企業所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:13

你好,是抵減所得稅

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快賬用戶4857 追問 2025-04-29 15:56

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:57

你好,不用客氣的了。

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你好,進項稅不需要加計扣除。
2025-04-29
你好,2月份累計綜合計算=(43000-%2B6000-10000-2000)=37000,個稅公式=37000*10%-2520-1080=100
2020-11-26
你好 這個是研發人員工資占總研發費用的15%左右的,但是這個比例不是強制的,只是一個推薦值 加計扣除的時候,按照全部研發人員的工資加計扣除的
2022-03-28
你好,這里研發支出,是按多少的比例加計扣除呢??
2023-02-26
根據《關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告》(2023年第7號)規定,企業開展研發活動中實際發生的研發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,從2023年1月1日起,再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產的,從2023年1月1日起,按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。 2023年甲企業(非制造企業)研發費用賬戶中的研發人員工資及“五險一金”50萬元、外聘研發人員勞務費用5萬元、直接投入材料費用20萬元,支付境外機構的委托研發費用70萬元(均未形成無形資產),具體計算如下: 境內研發費用:甲企業境內研發費用為研發人員工資及“五險一金”50萬元、外聘研發人員勞務費用5萬元、直接投入材料費用20萬元,合計75萬元。按照規定,可加計扣除的金額為75萬元×100%=75萬元。 委托境外研發費用:支付境外機構的委托研發費用70萬元。按照規定,可加計扣除的金額為70萬元×80%=56萬元。 因此,說法正確的有BC選項。
2024-06-25
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