借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
你好!請問一下個體企業補交上年的生產經營所得如何做會計分錄
你好!請問一下個體企業補交上年的生產經營所得稅如何做會計分錄
老師,你好!2023年的企業所得稅未計提,在2024年支付,怎么做會計分錄?
老師,你好,請教一下,23年匯算清繳要補繳企業所得稅,我之前也沒有計提,這里涉及到哪些分錄呢,麻煩指教一下,謝謝
請問2024年4月補交2023年的企業所得稅150,需要計提嗎?如何做會計分錄?
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
不用涉及到以前年度損益科目嗎
不用 以前年度損益科目
為什么呢
以前年度損益科目,也要結轉到未分配利潤