你好是的,是這么做的。
請問下各位老師出口收匯的問題,客戶能否委托其他公司付匯給我們公司,開具相關的委托證明,我們再以此來辦理出口退稅,客戶把錢匯到受委托公司,受委托公司再把錢匯進我們公司,如果可以,委抵證明又要怎么開比較好,是國外客戶。
老師,我司出口是委托一達通退稅,我們開票給一達通,一達通退稅我們,請問從收客戶款,開票給一達通,再到收到退稅怎么做賬務處理?
請問老師,我司是生產企業,現委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內銷的形式先賣給進出口公司(開內銷專用發票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師,請問快遞運輸出口的產品,然后是我們公司自營報關(要在單一窗口委托貨代),這種情況,辦理出口退稅,需要報關費發票嗎?
老師,你好,請問向外國人租房子,租賃合同有委托代理人,收錢也是委托代理人,甲方也是代理人簽名,,出租方就是外國人,這樣我方作為公司的,可以接受這種情況的嗎?到時候開票可能是外國人的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額