沒有開發(fā)票的是嗎 沒有的可以
老師~請(qǐng)教您 假設(shè)本月收到3筆貨款合計(jì)超過30萬要交增值稅,領(lǐng)導(dǎo)要求其中一筆做預(yù)收款不確認(rèn)收入,放到下個(gè)月再確認(rèn)收入可以嗎?領(lǐng)導(dǎo)說這樣只確認(rèn)了兩筆收入達(dá)不到繳納增值稅范圍,可是確實(shí)收到了3筆貨款,我知道領(lǐng)導(dǎo)的意思是可以避免繳納增值稅,但我不知道這種方式可不可取 能不能做 所以想請(qǐng)教您
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅?。?/p>
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
我才剛開 領(lǐng)導(dǎo)要求我作廢
那這個(gè)月不確認(rèn)收入 這筆銀行回單做帳的分錄是?
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
然后下個(gè)月確認(rèn)了 再做借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
這樣避免繳納增值稅是可以的咯?
你好,是的。
本來是這個(gè)季度的收入,放到下個(gè)季度里,這樣兩個(gè)季度都不用繳納增值稅,這個(gè)是可以的咯?
你好,下個(gè)季度需要交增值稅了!
那這筆匯算清繳要調(diào)整嗎 老師 假設(shè)這個(gè)月收入 我一半開票了一半沒開票 繳納增值稅的話是填開票金額還是開票與沒開票都要填呢
你好,作廢了相當(dāng)于沒發(fā)生,你匯算清繳它干啥
老師 假設(shè)這個(gè)月收入 我一半開票了一半沒開票 繳納增值稅的話是填開票金額還是開票與沒開票都要填呢?
對(duì)方?jīng)]要求我們開票,這種無票收入需要繳納增值稅嗎
小規(guī)模報(bào)表里 沒看到無票收入這一欄
你好,為了少交稅按發(fā)票的
您的意思是確認(rèn)收入,沒開票的可以不繳納增值稅是嗎?
我以后也不補(bǔ)開可行嗎
你好,對(duì)方同意的就可以的
那我沒開票不繳增值稅也是可以的咯?
你好,你收入按什么確認(rèn)收入的
對(duì)方不要求開票
你收入按什么來確認(rèn)的
主營業(yè)務(wù)收入
老師那像我咨詢剛剛這個(gè)3筆貨款的問題一樣,如果第三筆對(duì)方不要求開票(以后也不補(bǔ)開),第三筆我當(dāng)月也確認(rèn)收入的話,季度申報(bào)增值稅是可以只填前兩筆開票金額來申報(bào)嗎?第三筆沒開票我就不用填進(jìn)去繳納增值稅?季度企業(yè)所得稅是得按3筆收入來填?
按發(fā)票嗎 沒有開的不確認(rèn) 以后也不需要發(fā)票的這種,你可以下個(gè)季度做了收入