你賬上沒有做收入建議不申報(bào) 以前的可以修改 你稅務(wù)局說的那種你賬上沒有做收入 但是你申報(bào)了收入 雖然是免稅的
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
你好老師我電子承兌4月12號(hào)到期,我4月18號(hào)就提示付款了怎么辦
園林綠化公司的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),有分包,采購(gòu)的樹,水泥,材料等
題131,是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益嗎,投資收益怎么算
在半成品是否深加工加工決策中,差量成本的構(gòu)成項(xiàng)目有( )。 A.原有生產(chǎn)能力的維持成本 B.新增專屬固定成本 C.深加工能力對(duì)外出租收入 D.半成品自制成本 E.深加工的變動(dòng)成本 這題是選擇BCE么?
老師,小規(guī)模納稅人,個(gè)體戶,申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,那個(gè)稅端里面,法人工資薪資需要申報(bào)嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則24年暫估,借庫(kù)存商品-暫估25000貸應(yīng)付賬款25000.結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25000貸庫(kù)存商品-暫估25000,今年收到發(fā)票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
我們單位改制要換名稱,但是稅號(hào)不變,那么就換新章了,可是改制之前的審計(jì)付費(fèi)協(xié)議是用舊章簽的,這個(gè)賬還沒有結(jié),審計(jì)公司的發(fā)票也是按協(xié)議用舊名稱開的,現(xiàn)在換了新章了,可以用新公司的名稱給他轉(zhuǎn)賬嗎?這樣的票可以記賬嗎
請(qǐng)問老師這種收入是免稅的嗎
老師出差的機(jī)票怎么寫會(huì)計(jì)分錄?有一個(gè)合計(jì)金額3040還有保險(xiǎn)費(fèi)50,這兩個(gè)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄?摘要備注怎么寫?
老師前幾年購(gòu)買了存貨1萬(wàn)多,現(xiàn)在都不能用了,要怎么辦過期了要作廢怎么調(diào)賬
什么叫帳上沒有做收入
工資收入 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬
當(dāng)然做收入了,工資表都做了,我之前是咨詢江老師,中間斷了,本來花積分想繼續(xù)問,怎么又換人了。反反復(fù)復(fù)的說!
收到津貼時(shí)候怎么做做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
不好意思,就是說的煩了,都沒一個(gè)準(zhǔn)確答案。
會(huì)計(jì)做賬只要不是違法 靈活處理就可以 你說你做了工資給他做了工資,那你收到社保津貼的時(shí)候怎么做?不是充了工資嗎?
老師你沒弄明白我的問題!
我弄明白了你的問題,但是你沒有聽清楚我的意思。
你給他前期申報(bào)了工資,也支付了,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保也扣除了,但是后期社保津貼來了之后,你們用這個(gè)津貼底褲了值錢的工資也不給他支付了,不是這個(gè)意思嗎?
然后你現(xiàn)在就問,這個(gè)工資申報(bào)的問題了
是將前期己付的工資沖回來放到其他應(yīng)付款了,這些都清楚,就是個(gè)稅申報(bào)填報(bào)不知收入怎么填,
建議你改成0 全都是0
可以找稅務(wù)改嗎,是還要找專管員改嗎?收入改成零,社保公積金附加也填嗎,還是填0
你好,你自己就可以修改自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期更正申報(bào)就可以 所有的都填寫零。
社保公積金也填0嗎,其中有2個(gè)月有幾百效益工資含加班費(fèi),例如產(chǎn)假工資4500加500效益工資,這4500是免稅的,另500是要交稅的,如何填
產(chǎn)假工資不申報(bào),以后社保局給你津貼 申報(bào)500就可以
申報(bào)500,后面的社保公積金附加扣除也照填實(shí)際發(fā)生的數(shù)嗎。
你好是的,填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分就可以
可以明年匯算清繳時(shí)修改嗎
匯算清交之前修改,如果不修改的話,匯算清交的時(shí)候就必須申報(bào)收入交稅的。