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只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,謝謝,老師上次這個交增值稅的分錄我是一點風都沒摸到哈哈哈,老師這個分錄的摘要怎么寫呀

2025-04-24 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-24 14:23

這個問題派給我了,董老師可能沒看到,可以試試定向找董老師看看

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您好,不好意思點太快,沒注意看您選定了徐阿富老師。。 給您舉個例子,假設一般納稅人甲咨詢公司符合增值稅的加計抵減政策,4月份銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額。 那么,4月份增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元,應納增值稅=31-10=21萬元,實際繳納增值稅=21-1=20萬元 一、計提增值稅的賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)21萬元 ? ?貸:應交稅費-未交增值稅 21萬元 二、計提增值稅的賬務處理: 繳納增值稅的分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 21萬元 ? ?貸:銀行存款 20萬元 ? ? ? ? ?其他收益 1萬元
2022-06-24
同學,你好,是這樣的,你紅的地方,是直接手填寫的數據,所以導致這列的數據取的不對,建議,你把合計這行重新合計一下
2021-01-18
你好同學,專項補助一般都是要繳稅的,除非滿足特定條件
2022-05-12
您好 是申報比賬上少一分錢 對嗎 是小規模納稅人?
2024-07-16
您好, 您回答過的只要正確了,就給您分, 您填寫的答案會自動保存, 那個提示應該是提示你前面還沒有沒填寫的。
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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