你好同學(xué),專項(xiàng)補(bǔ)助一般都是要繳稅的,除非滿足特定條件
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個(gè)股東,其中兩個(gè)老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個(gè)這個(gè)出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個(gè)老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個(gè)參照。所以我就想知道這個(gè)參照的金額是參照誰,怎么個(gè)參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個(gè)補(bǔ)助,出差補(bǔ)助啊,一個(gè)地方和一個(gè)地方的這個(gè),這個(gè)費(fèi)用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個(gè)每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個(gè)想咨詢老師,這個(gè)應(yīng)該怎么處理。
老師我們有兩個(gè)員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個(gè)做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號(hào)是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢?老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師您好,請(qǐng)問一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納,為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目, 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是,左邊有一個(gè)需要填寫本期工資總額,請(qǐng)問這個(gè)里面包含社保嗎?還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
老師,這個(gè)分錄對(duì)啊?嗯,這個(gè)我就是簡要寫一下。 我計(jì)提的不對(duì),剛做了紅沖,應(yīng)付工資里面包含這其他的個(gè)稅和社保哈,老師,這種專項(xiàng)補(bǔ)助金還用交稅嗎?怎么稅務(wù)查我們,讓我們補(bǔ)繳,老師麻煩回答一下
老師,請(qǐng)教你一下哈。哎呀我呀,就是剛考個(gè)證,閉著眼上路啊,簡直是什么都不懂。今天啊,領(lǐng)導(dǎo)來說了個(gè)金稅四,說對(duì)這個(gè)嗯,工資啊,就是那個(gè)合同啊,還有就是交保險(xiǎn)這種啊,就是把控的特別嚴(yán),就是這種現(xiàn)行的政策,我應(yīng)該上該上哪里去看? 有專門的地方嗎?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費(fèi)變動(dòng),那么財(cái)務(wù)報(bào)表的資料申報(bào)和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對(duì)嗎
老師:超市個(gè)體戶辦了煙草證,那這個(gè)超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入的千分之三嗎,費(fèi)用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額計(jì)入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請(qǐng)問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售