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老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎

2025-04-25 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-25 10:28

業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 10:30

老師,我公司主要是業務招待費,這個1千萬才能抵扣5千,那怎么稅務籌劃哦

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齊紅老師 解答 2025-04-25 10:33

業務招待費無論怎樣,都會有調增,沒多少籌劃空間

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 13:00

那我公司除了采購成本,有點工資。沒得其他的咯,毛利潤太高了,那怎么籌劃呢,

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 13:00

可以增加些啥子嘛

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:00

按實際的成本費用入賬,不要虛開發票

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 14:01

是啊,我說的還可以增加其他啥子來籌劃

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 14:02

固定資產嗎,地皮嗎,廠房嗎,我就不知道醫療器械商貿還有什么可以增加的

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:07

增加固定資產,可以的。

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 14:07

還有哪些

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快賬用戶8834 追問 2025-04-25 14:07

公司只有招待費

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:14

按公司實際支出,不要虛增成本費用,不要虛開發票

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業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2025-04-25
是的,按孰低原則處理
2024-07-30
你好,只有前邊那句話的哈
2024-03-15
不是,不管金額多少都是需要調整的,是收入的千分之五和招待費的百分之60%,哪個低允許扣除哪個
2021-05-25
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-07-24
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