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老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的,現在有些費用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?

2025-04-23 19:31
答疑老師

齊紅老師

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2025-04-23 19:33

1.?出口公司一般納稅人有內銷,費用專票能否抵扣看情況。用于內銷或出口不免稅退稅部分可抵扣,用于出口免稅退稅業(yè)務的通常不能抵,無法劃分按公式算不得抵扣稅額。 2.?專票抵扣后,稅額部分不入費用,不含稅部分入費用。

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 19:36

如果是一些日常費用,例如是招待費、租金那些呢,是不是也可以做增值稅認證抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 19:37

同學你好 招待費福利費不可以

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 19:47

老師,例如我們的專票是酒店發(fā)票來的,是我們幫客人支付酒店費,那這個發(fā)票直接不可以抵扣,只可以一筆入費用?那租金的專票是不是可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 19:49

同學你好 是的 租金的可以抵扣

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 19:49

老師,再請教一下除了招待費、福利費還有什么類型的費用發(fā)票是不可以抵扣的啊?這些費用發(fā)票能不能抵扣其實有什么原則的?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 19:52

除了招待費、福利費,以下類型的費用發(fā)票也不可以抵扣: 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產:例如,企業(yè)提供建筑服務選擇簡易計稅方法,那么用于該項目的原材料、設備租賃等相關發(fā)票的進項稅額不能抵扣。 非正常損失對應的進項稅額:包括因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動產被依法沒收、銷毀、拆除的情形。如倉庫管理不善導致庫存商品被盜,該批商品對應的進項稅額不能抵扣。 購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務:企業(yè)貸款支付的利息以及接受餐飲、居民日常、娛樂服務取得的發(fā)票,進項稅額不得抵扣。 納稅人接受貸款服務向貸款方支付的與該筆貸款直接相關的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用:這些費用的進項稅額不能從銷項稅額中抵扣。 納稅人取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國家稅務總局有關規(guī)定的:如發(fā)票開具不規(guī)范,缺少必要信息、發(fā)票內容虛假等,其進項稅額不得抵扣。 費用發(fā)票能否抵扣的原則主要包括以下方面: 憑證合法有效:必須取得符合規(guī)定的扣稅憑證,如增值稅專用發(fā)票、海關完稅憑證、農產品收購發(fā)票或銷售發(fā)票等。發(fā)票的開具應符合稅法要求,內容真實、完整,發(fā)票信息準確無誤。 用于應稅項目:相關支出必須用于增值稅應稅項目。如果用于免稅項目、簡易計稅項目、集體福利或個人消費等非應稅項目,其進項稅額不能抵扣。 與生產經營相關:費用支出應與企業(yè)的生產經營活動有直接或間接的關系,屬于合理的經營支出。例如,企業(yè)為生產產品購進的原材料、支付的運輸費等與生產經營直接相關的費用可以抵扣;而與生產經營無關的個人消費支出等則不能抵扣。 符合抵扣時間規(guī)定:一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起按規(guī)定時間內認證并申報抵扣,否則不予抵扣進項稅額。

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 20:02

老師,另外我們有一筆參展用的畫冊,算是我們參展的費用,對方開了專票過來的,那這種是不是算可以抵扣的?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 20:03

同學你好 嗯 這個可以的

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 20:06

老師,還想問問為什么招待費不可以抵扣的?因為也算是跟公司經營活動有關的

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齊紅老師 解答 2025-04-23 20:07

法律規(guī)定不可以抵扣的

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快賬用戶4768 追問 2025-04-23 20:12

購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務:企業(yè)貸款支付的利息以及接受餐飲、居民日常、娛樂服務取得的發(fā)票,進項稅額不得抵扣。是因為屬于你剛剛發(fā)的不可抵扣這部分里面的餐飲、居民日常娛樂服務方面的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 20:14

福利費招待費都不能抵扣

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1.?出口公司一般納稅人有內銷,費用專票能否抵扣看情況。用于內銷或出口不免稅退稅部分可抵扣,用于出口免稅退稅業(yè)務的通常不能抵,無法劃分按公式算不得抵扣稅額。 2.?專票抵扣后,稅額部分不入費用,不含稅部分入費用。
2025-04-23
您好,可以不認證不抵扣先的
2021-03-02
你好,你可以抵扣增值稅,但是你的成本你是車間的嗎?車間的還是屬于電費的。他該做成本的還是做成本,成本是抵扣你的企業(yè)走的。
2023-03-29
同學你好 這個要做賬的
2023-03-22
你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內賬去的 。 你就外賬體現就行了。
2020-09-25
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