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老師你好,我們是一般納稅人,外賬,增值稅有進項抵扣,因為有些發票是老板私人買東西用的,這部分做了抵扣,但是到做內賬的時候,老板私人買東西就根本沒用企業的錢,稅費也就是抵扣過的稅費,那怎樣做內賬才會平呢

2020-09-25 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 08:42

你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內賬去的 。 你就外賬體現就行了。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:45

我們是做工程的,有的工程量沒確定,收到錢才計提收入,所以內賬的話也只能做含稅收入,就不錄進項,銷項,那內這塊的稅金怎么做才平呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:47

你好 是的 。 你內賬都沒有的業務 你就不需要去體現 。 你要是都按外賬來做了 。那你做內賬也就沒必要 了。 你內賬是支付了或者收到了錢才做賬 。 按公司實際來做

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:48

比如這個月我們進項銷項抵扣下來,銀行存款交了5000的稅,那內賬又沒錄進項稅費和銷項稅費,直接都是含稅收入個含稅成本,那交了這個5000的稅,怎么做會計分錄,賬才會平

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:51

你好 你繳納了稅費。 你內賬直接做 借應交稅費貸銀行存款。 你到時有收入 就計提貸方應交稅費 這樣就平了。 你內賬不用去做具體的進銷。不過看你門自己科目設置。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:57

你說的就是收到的收入到時計提下,那購買原材料要不要計提,收入計提貸方應交稅費,那成本也計提,關鍵稅費那塊肯定有未交的就一直掛呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:59

你好 購買原材料 你如果內賬你可以不用做進項稅和銷項稅。繳納稅費直接做就行了。 關鍵是你門自己平常怎么做賬的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:59

比如銷項計提10000,進項計提3000,我們實際交了5000,那還有兩千一直掛呢嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:00

你好 你平常你們自己內賬就有沒有做進項稅和銷項稅 。如果做了 就按外賬的情況來分別做 。 如果沒有 就按我上面說的來做

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:02

他們之前做的不準,就直接計提外賬的銷項和進項,這樣收入是準的,可成本這塊計提稅費是準的,其余老板私人買的都沖減管理費了,這樣管理費就不準了

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:04

你好 既然是老板買的發票 這些 公司沒有支付出去的 。 你就只做進項稅來體現。 比如 借進項稅 貸營業外收入 。 這樣來做 。 后面在做抵減 。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:18

那就是借未交增值稅3000,貸營業外收入3000,后面在怎么做抵減

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:18

你好 你做了未交增值稅了 到時你把進項稅和銷項稅做結轉到未交增值稅科目去 。 到時就可以抵減了

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:41

我不理解你的意思,那營業收怎么沖

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:46

你好 營業外收入月末要轉本年利潤去的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:52

意思結轉本年利潤就不是利潤了

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:54

你好 結轉到本年利潤就是形式了利潤的 。 營業外收入會影響本年利潤的金額的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:56

我感覺做內賬沒必要這么做,這就不是利潤,也沒有真實支出

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齊紅老師 解答 2020-09-25 10:01

你好 但是你要體現買回來的進項稅 你就需要做科目 不然到時你抵減進項稅。 你進項稅的金額會少 結轉金額就會少。 你可以到時把這部分踢出來就行了。

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你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內賬去的 。 你就外賬體現就行了。
2020-09-25
1.?出口公司一般納稅人有內銷,費用專票能否抵扣看情況。用于內銷或出口不免稅退稅部分可抵扣,用于出口免稅退稅業務的通常不能抵,無法劃分按公式算不得抵扣稅額。 2.?專票抵扣后,稅額部分不入費用,不含稅部分入費用。
2025-04-23
你好,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,201636號文件有規定,不允許抵扣這些業務。
2023-03-06
你好,是的,是這樣處理的,
2020-08-11
同學你好 這個就是按實際業務來做分錄的 不用考慮稅
2024-03-21
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