你好,福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),201636號文件有規(guī)定,不允許抵扣這些業(yè)務(wù)。
有一筆費用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,請問下,公司去年是小規(guī)模,今年剛升為一般納稅人。要進度款,開增值稅專用發(fā)票,是開九個點嗎?工程找勞務(wù)公司做的,勞務(wù)公司說它開的增值稅專票是三個點的,那這個能抵扣進項嗎?怎么抵扣?買的材料,對方說對方是小規(guī)模,不能開專票,只能開三個點的普票,那我這個進項稅怎么辦呢?
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發(fā)票進項進來,這樣可以嗎?
老師 請問一下 我們公司買了東西:禮包 酒 煙 …… 然后我老板去開了增值稅發(fā)票回來 現(xiàn)在外賬那邊說那些發(fā)票不能抵扣 只能用來做費用 為什么不能抵扣阿 因為沒有對應(yīng)的進項?
期初庫存商品已經(jīng)進入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負擔小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬元服務(wù)費發(fā)票,我們營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產(chǎn)負債表跟利潤表不符,是哪里出錯了?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營業(yè)范圍
明白了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。