增值稅的坐營業外收支里面 其他的就像附加稅紅沖或是補計提就行通過稅金及附加來
為什么每個月增值稅我們計算的金額和實際繳納的金額都會差幾分錢呢?這要怎么處理?
老師您好,增值稅計提的是5060.72,實際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現在應交稅費借方差額176.71
計提的增值稅和實際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務處理
老師請問,計提的增值稅和實際交繳的增值稅多1分錢,這個1分錢怎么做分錄處理?
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
老師,那勞務公司給別人介紹6600萬的活收取660萬費用簽訂信息服務,是個人簽比較好還是公司簽好,
老師,比如勞務公司的經營范圍里面可不可以跨業務的范圍加進去
老師,意思是信息服務費沒有統一的標準,只要我們和對方確定好就可以是吧,比如6600萬的工程我們收取多少都可以,只要對方同意
沒有人員參保的分公司,也沒有開通過社保賬號,職工全部都是退休返聘人員,沒做過勞動書面審查,屬地勞動部門也從來沒有找過,這個應該沒有問題吧?
沒有開通社保賬戶的分公司可以不做勞動書面審查嗎?無員工參保,都是退休返聘人員,一直沒有做過書面審查!
老師那信息服務屬不屬于居間費啊,信息服務有沒有標準啊,比如按總工程的百分之多少勞務公司能不能開出信息服務的發票
接的活介紹給別的公司干,然后和別的公司按技術服務簽合同,是按個人簽訂好還是公司簽訂好,那個稅率低,按公司是不起屬于公司的其他業務收入啊個人是不是要繳納勞務報酬所得,660萬是不是最高稅率了,660(1-20%)*40%按公司是不是要交所得稅增值稅,附加稅,分紅再交個稅
老師,勞務公司接了一個6600萬的活但不想自己干,想介紹給別的公司然后按10%問別的公司收取提成,這個合同怎么簽訂,按技術服務簽訂可以嗎,這樣的話要收取660萬的款項,技術服務有沒有規定的比例啊