個人一年開不了這些發(fā)票的,我們這邊最多可以開3,000,000
老師,你好!我們是做銀行助貸業(yè)務(wù)的,如果我們代同行收取了2個點,要返還給同行,這個返點應(yīng)該要怎么操作比較合法合理?比如:100萬業(yè)務(wù)收取4個點4萬全部進(jìn)入公司對公賬戶,我們收入實際只有2萬,有2個點2萬是要返給同行介紹業(yè)務(wù)給我們的人。我想問的就是這2萬要如何合理的返給介紹人?
老師,A公司(中介公司)介紹B公司的業(yè)務(wù),給C公司做,工程分三期,一二期都已經(jīng)收款,C公司是和A公司簽訂的合同,c公司由于經(jīng)營不好,宣布轉(zhuǎn)讓,A和C 接手了這個B 公司,A公司欠款C公司4萬塊錢,并且已經(jīng)開發(fā)票了,那這4萬塊錢算什么比較好平賬呢,
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費是直接發(fā)工資好呢?還是去勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區(qū)別?還有,我上網(wǎng)查勞務(wù)公司是通過企業(yè)向勞動者提供勞務(wù)信息,收取一定的勞務(wù)中介費。勞務(wù)派遣是和勞動者簽訂勞動合同,代扣代繳個稅,繳納社保。用工人數(shù)小于等于建筑公司用工人數(shù)的10%。看完解釋我不明白了,總是聽說去勞務(wù)公司開票,但是勞務(wù)公司都不繳納社保和代扣個稅。請老師解答下
老師,我們公司有一個員工,他的社保關(guān)系在B公司,但是我們要付給B公司他的社保費,像這種情況,我們跟他簽靈活用工還是勞務(wù)比較好呀
你好,我作為中間人給另一個建筑公司介紹了工程,其中居間服務(wù)費200萬。以個人名義簽訂居間協(xié)議還是以公司名義更合適?公司是小規(guī)模企業(yè)
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊