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你好老師,我是小微企業,2024年第四季度開的發票,2025年第一季度開紅字發票了,這個季度就是開紅字發票一張,在申報增值稅及附加稅申報表,開紅字發票16000元,系統自動帶出,免稅銷售額是15841.58元,免征增值稅是475.25元,提交申報后,顯示對比不通過,這個應該怎么填寫申報表?

2025-04-14 16:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 16:07

你好,這種情況需要系統強制比對通過,拿上合同和發票,去主管分局處理。(正確的做法是,紅沖了再開其他的發票,一正一負,讓它至少為0)

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快賬用戶4943 追問 2025-04-14 16:09

你好老師,主要是去年的發票,今年報銷不了才來作廢的

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快賬用戶4943 追問 2025-04-14 16:10

你好,這個強制提交了,要到稅務局去處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:13

哦,沒事的,把情況給分局說明了,可以處理的。

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你好,這種情況需要系統強制比對通過,拿上合同和發票,去主管分局處理。(正確的做法是,紅沖了再開其他的發票,一正一負,讓它至少為0)
2025-04-14
對的,安負數銷售額填寫,沒有錯誤,之前填寫的對,去稅務局清卡就可以了,那是因為你在稅務局申報的,你的電子稅務局不顯示,導致你的開票系統顯示沒有申報
2022-07-20
你好,同學 你這里第三季度的申報表直接按照你這個實際銷售額來填寫就可以了。你是這個小規模納稅人,直接按照正負相抵之后的銷售額來進行填寫當期的一個銷售收入就可以了。那么你這里沒有超過30萬是可以享受免稅的。填寫在11行就可以了。
2020-10-14
同學,你好 你紅字發票稅率3%,你沖的是之前1%的票?
2022-04-14
您好 這樣填寫正確的 可能系統不能識別 只好去稅務大廳柜面申報
2023-07-04
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