您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
老師這個(gè)是什么意思?
外貿(mào)公司,給國(guó)外的客戶開發(fā)票,訂單金額10000美金,開發(fā)票的時(shí)候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時(shí)是帶銷眼鏡。就是對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對(duì)方,對(duì)方再給我們開一個(gè)總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個(gè)多少錢?請(qǐng)問(wèn)這種我們做賬該如何?一開始經(jīng)理沒說(shuō)清楚,我都按庫(kù)存商品進(jìn)了眼鏡,直接就是銷售了結(jié)算成本,實(shí)際上業(yè)務(wù)好像不對(duì),我們?cè)谒枚惍a(chǎn)生了很多,除了人員工資費(fèi)用,也沒有什么其他的費(fèi)用
老師,個(gè)體戶收到的發(fā)票,稅率不相同 計(jì)成本的時(shí)候,直接填價(jià),還是價(jià)+稅呀?個(gè)體戶,成本票不夠,在填經(jīng)營(yíng)所得的時(shí),可以按做賬實(shí)際填,還是必須按收到的成本票填?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時(shí)分錄怎么做
老師您好:請(qǐng)問(wèn)法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬(wàn)的專票 請(qǐng)問(wèn)還適用免征額嗎
老師,從個(gè)人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個(gè)法人的往來(lái)款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學(xué)堂的記賬軟件。
那老師2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表格和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),還有年度財(cái)務(wù)報(bào)表都需要重新更正申報(bào)嘛?
問(wèn)下您2月紅字沖回的原因是?
之前會(huì)計(jì)把稅率開錯(cuò)了,她開的是免稅普通發(fā)票,甲方要求是3%的普通發(fā)票
您好,都是普通發(fā)票,還需要3%?
你好老師我剛剛查看下是重新開具的3%的專票
您好,那您會(huì)計(jì)口徑收入是剔除這部分增值稅,增值稅是按免稅收入,企業(yè)所得稅口徑是按免稅收入
2022年第四季度財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬會(huì)計(jì)口徑做賬沒有剔除這部分免稅發(fā)票收入,企業(yè)所得稅也是也有剔除申報(bào)的
那您需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)
老師你好請(qǐng)問(wèn)是在電子稅務(wù)局更正申報(bào)還是去大廳柜臺(tái)?相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嘛?
這個(gè)您先跟稅務(wù)確認(rèn)哪里更正,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正
老師那這個(gè)更正收入的話,進(jìn)賬的成本多了應(yīng)該怎么出來(lái)?
您的業(yè)務(wù)更正收入即可,不調(diào)整成本
那老師2022年匯算清繳時(shí)成本不是就多記賬了,是調(diào)增出來(lái)還是不調(diào)整成本,直接利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?
為什么多記賬,沒調(diào)整成本
2022年不是開收入包含這個(gè)1227141.30元呢嘛,所以成本也相應(yīng)入賬了這部分的成本,現(xiàn)在收入做抵減了,那相對(duì)應(yīng)這部分收入的成本需要怎么處理?
收入成本匹配,您的業(yè)務(wù)調(diào)整收入是增值稅影響,不影響成本