您好,如果總機構和分支機構不在同一縣(市),且實行分級獨立核算制度,那么分支機構通常需要在所在地進行增值稅預繳申報,而匯總納稅則需要在總機構所在地進行。但具體的申報順序并非絕對固定為先異地后本地,而是根據企業的財務核算、稅務管理要求以及稅務機關的規定來確定。例如,分支機構可能在完成自身相關的增值稅預繳申報后,總機構再進行匯總申報,但也有可能根據具體情況同時或交叉進行相關申報工作。
項目完成了,在異地也繳完稅了 拿到了經營地反饋表,但是在電子稅務局進行注銷外經證的時候沒有反饋選項,并且顯示已報驗未反饋,請問各位老師怎么處理
異地施工,已經預繳申報的印花稅,季報時還需要再次申報嗎?沒有進行異地預繳稅,但是本月開了發票,需要申報印花稅嗎?
老師您好,我家是小規模企業,我在經營地是按季度申報,在異地有兩個工程,一個在內蒙,一個在丹東,我開兩個外管證,可以一個按季度申報,一個按月度申報嗎?影不影響我經營地按季度申報增值稅?
老師,勞務公司,一般納稅人,一季度異地項目開票時異地預繳了所得稅,請問本次申報異地預繳的所得稅需要在申報表哪里填寫?
老師,是中了異地的項目立馬就去辦外經證,去異地報到還是說等收到了異地項目工程款開票了再去異地預繳啊
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補去年的發票嗎
發敵放工資忘扣個稅,但個稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全過程
以前年度固定資產入成原材料了,今年該如何做分錄
商業公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
一、專業部分:1.小規模企業企業在發生以下事項時,會計分錄如何做?請寫出計算過程。1.A企業于本月從B廠采購一批機械設備,采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產品已入庫。2.A企業以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業將倉庫內的機械設備銷售給了M貿易公司。銷售價格為133400元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進行A企業本月成本的結轉。
公司23萬車,賣給個人開了2千的發票,銀行收款2千,怎么做會計分錄
異地提供了勞務服務,稅務要求得辦外管證做異地預繳申報,沒有辦分支機構。這種情況怎么做異地和本地的納稅申報?
兩邊稅務局有要求嗎
公司是跨省提供服務了,稅務要求得異地做預繳
那就先申報異地的,再申報本地的