因?yàn)橄到y(tǒng)沒有反饋選項(xiàng)。這種情況,只有親自到稅局反應(yīng)及時(shí)處理反饋推送!
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
項(xiàng)目完成了,在異地也繳完稅了 拿到了經(jīng)營(yíng)地反饋表,但是在電子稅務(wù)局進(jìn)行注銷外經(jīng)證的時(shí)候沒有反饋選項(xiàng),并且顯示已報(bào)驗(yàn)未反饋,請(qǐng)問(wèn)各位老師怎么處理
老師早安!異地項(xiàng)目,在今年2月做了增值稅預(yù)繳業(yè)。并且做了個(gè)稅的申報(bào)后做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表的反饋核銷。5月再次有項(xiàng)目時(shí),預(yù)繳完別的稅后在遠(yuǎn)程可視化辦理5月個(gè)稅申報(bào)時(shí),聽辦理人員說(shuō)2月做完后沒有終止個(gè)稅申報(bào),而3月及4月也沒有申報(bào)個(gè)稅。所以形成了異常案件。我從哪里能看到這個(gè)通報(bào)呢?
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)錄入做賬軟件里的資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片,累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)要加明細(xì)嗎?比如固定資產(chǎn)電腦1/2/3,累計(jì)折舊電腦1/2/3,還是所有的機(jī)器設(shè)備,電子產(chǎn)品都用貸方累計(jì)折舊一個(gè)科目就可以
期初現(xiàn)金余額1408.25元,本期發(fā)生0.35元的利息收入,根據(jù)以上編制現(xiàn)金流量表
老師,請(qǐng)問(wèn)下就是有個(gè)公司她是2024年11月成立的,但是稅務(wù)登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報(bào)嘛?還是從做稅務(wù)登記開始申報(bào)
24年用了以前年度損益科目,要調(diào)整23年所得稅匯算清繳報(bào)表嗎?
老師,我公司是勞務(wù)公司,一直開的是差額征稅的發(fā)票,我業(yè)務(wù)的20%外包了,這外包部分的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的收入可以開差額發(fā)票嗎?
股東分紅需要報(bào)什么稅
分公司做所得稅匯算的時(shí)候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報(bào)這個(gè)選項(xiàng)
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務(wù)上有什么需要注意的,可以不產(chǎn)生費(fèi)用嗎?
到現(xiàn)場(chǎng)大廳去及時(shí)處理!
詢問(wèn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)局還是外出經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)局呢
先問(wèn)一下現(xiàn)在所在地機(jī)構(gòu)稅局反饋原因,如果外經(jīng)地稅局問(wèn)題再去找就可以!