你好,不用的,已經(jīng)繳納了,你不用再申報(bào)了。 你的印花稅是按次申報(bào)還是按月?
您好,請(qǐng)教下,本人建筑施工單位會(huì)計(jì),2月份就只有異地項(xiàng)目開(kāi)票收入,已經(jīng)預(yù)繳印花稅了,機(jī)構(gòu)地就不用申報(bào)印花稅可以嗎?
異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)的印花稅,季報(bào)時(shí)還需要再次申報(bào)嗎?沒(méi)有進(jìn)行異地預(yù)繳稅,但是本月開(kāi)了發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師異地施工開(kāi)票已經(jīng)繳納了印花稅稅,那在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)印花稅時(shí)還連異地開(kāi)票金額加上嗎?
老師,異地預(yù)繳了增值稅,附加稅,印花稅,那本月申報(bào)的時(shí)候,還需要在本地申報(bào)交稅嗎?
老師,申報(bào)印花稅時(shí)候,按次的情況,因?yàn)橛蓄A(yù)繳部分,預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預(yù)繳,也要按月申報(bào)增值稅,那還需要再把這個(gè)預(yù)繳部分的,再申報(bào)嗎?
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)錄入做賬軟件里的資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片,累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)要加明細(xì)嗎?比如固定資產(chǎn)電腦1/2/3,累計(jì)折舊電腦1/2/3,還是所有的機(jī)器設(shè)備,電子產(chǎn)品都用貸方累計(jì)折舊一個(gè)科目就可以
期初現(xiàn)金余額1408.25元,本期發(fā)生0.35元的利息收入,根據(jù)以上編制現(xiàn)金流量表
老師,請(qǐng)問(wèn)下就是有個(gè)公司她是2024年11月成立的,但是稅務(wù)登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報(bào)嘛?還是從做稅務(wù)登記開(kāi)始申報(bào)
24年用了以前年度損益科目,要調(diào)整23年所得稅匯算清繳報(bào)表嗎?
老師,我公司是勞務(wù)公司,一直開(kāi)的是差額征稅的發(fā)票,我業(yè)務(wù)的20%外包了,這外包部分的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的收入可以開(kāi)差額發(fā)票嗎?
股東分紅需要報(bào)什么稅
分公司做所得稅匯算的時(shí)候,股東信息寫(xiě)什么,寫(xiě)總公司的嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒(méi)找到更正申報(bào)這個(gè)選項(xiàng)
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務(wù)上有什么需要注意的,可以不產(chǎn)生費(fèi)用嗎?
老師,印花稅是按次申報(bào)
印花稅按次的話(huà)當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月繳納。
老師,異地申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅在本月季報(bào)的時(shí)候可以抵扣嗎?如果可以,該怎么填寫(xiě)?
你好,所屬期如果是九月份可以的,增值稅一般納稅人的在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有28欄填寫(xiě)。
增值稅抵扣了你的附加稅,也就抵扣了 印花稅,按剩余之后的來(lái)申報(bào)繳納就可以。 企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫(xiě)。