您好,這個(gè)一般直接從工資里面扣了,是平的
老師,計(jì)提社保計(jì)入 薪酬-社保,扣社保計(jì)入 薪酬-工資,這樣一級(jí)科目余額是平的,但工資和社保二級(jí)科目分別是有借貸余額,現(xiàn)在想調(diào)平,怎么做呢?
老師,請(qǐng)問公司代扣的員工承擔(dān)部分的社保費(fèi),期末是不是有余額。我們社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是次月發(fā)上月的,這我是不是月底的時(shí)候期末員工那部分社保費(fèi)是有余額的對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,其他應(yīng)收款-代扣代繳社保個(gè)人 這個(gè)科目是一直都有余額的嗎?
#提問#老師,8月末的科目余額表沒有代扣的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),可是到9月發(fā)放工資的時(shí)候又有要扣回的社保,這個(gè)咋平賬?
老師,麻煩幫我看看這張科目余額表對(duì)嗎?社保個(gè)人部分的期末余額,和其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分期末余額對(duì)嗎?社保企業(yè)部分期末余額在貸方對(duì)嗎?第一張圖片是我調(diào)賬的分錄。
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請(qǐng)問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個(gè)月發(fā)生的,這樣請(qǐng)問怎樣做會(huì)計(jì)分錄
公司是一般納稅人 24年計(jì)提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費(fèi)等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因?yàn)殡娰M(fèi)是電力公司全部開到我們公司的,請(qǐng)問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費(fèi),可以計(jì)入銷售費(fèi)用么?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)不會(huì)
老師,如果是平的話,計(jì)提工資就不能計(jì)提應(yīng)發(fā)了,要計(jì)提實(shí)發(fā)
如何做賬是平的
前面計(jì)提到了其他應(yīng)收款,支付工資
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款
這樣就平掉了
老師這個(gè)我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,3月購(gòu)買社保的時(shí)候會(huì)有一筆其他應(yīng)收款,然后3月的賬發(fā)的是二月的工資對(duì)嗎?所以你上面那筆分錄里的其他應(yīng)收款就是對(duì)應(yīng)2月份的那筆社保代扣?所以其他應(yīng)收款是有余額的
2月是有余額的,3月發(fā)了工資就沒有余額了
老師,我現(xiàn)在理解了,如果每月社保一致的話,那可以平。我現(xiàn)在不理解的是,這個(gè)科目余額幾塊錢是什么原因啊,不知道之前的人怎么做賬的,搞不懂
這個(gè)可能是賬做錯(cuò)了,沒有做平
如果繳費(fèi)基數(shù)變了,結(jié)果是會(huì)有幾塊錢的差額嗎