稅務系統(tǒng)里附加稅金額比按應交增值稅乘以 7%算出的金額小,可能是享受了稅收優(yōu)惠,如免交地方教育附加和教育費附加;也可能是增值稅應納稅額取值不同,或系統(tǒng)數(shù)據(jù)未及時更新;還可能是稅率設置有變化、計算中存在四舍五入差異,以及有增值稅退稅等情況。可通過核對政策、檢查數(shù)據(jù)、確認稅率、查看賬務處理來排查。
老師你好,小規(guī)模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費附加的,但是我在申報完增值稅后,系統(tǒng)彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結(jié)果就出來教育費附加的繳納金額,這是什么情況啊
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當?shù)亻_了發(fā)票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
計算本月應交城市維護建設稅和教育費附加,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加比例為3%。本月應交增值稅全部為產(chǎn)品銷售應交的增值稅,共計10000元(麻煩把金額順便打出來)
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應交增值的金額×城市維護建設稅7%,為啥稅務系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應交增值的金額×城市維護建設稅7%,為啥稅務系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經(jīng)驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師可是我都把增值稅交完了,怎么辦呀
過后我反應不對勁了,當時我看稅務系統(tǒng)自動生成的增值稅金額和我算的是對的,然后我就沒仔細算附加稅,附加稅自動生成的我以為根據(jù)增值稅金額生成的也不會錯呢!
你是小微企業(yè)嗎?你們當?shù)赜懈郊佣悆?yōu)惠政策嗎
對的老師,我剛剛問稅務局了,有減半征收的政策附加稅,謝謝老師明白了
好的,明白了就好 滿意請給五星好評,謝謝