同學你好 代開專票不能享受三十萬免稅的
老師,我們小規模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這是個是不是都免了不需要繳納~相當于零申報,而印花稅和水利基金現在是不是沒有優惠政策,也就是說不管產生多少都沒免的,都需要繳納的,對嗎,老師解惑,謝謝了!
實操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費附加,地方教育費附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費附加,地方教育費附加,由于這個季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時候并不知道自己這個季度到底會不會超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
老師你好,小規模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費附加的,但是我在申報完增值稅后,系統彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結果就出來教育費附加的繳納金額,這是什么情況啊
?老師,2021年1月份開始小規模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了?這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
小規模納稅人代開的增值稅普通發票是需要當月繳納增值稅和附加稅的對吧,那我當月就要直接做賬繳納,那我怎么知道我這個季度的普票有沒有超過30萬,而且城建稅和教育費附加,地方教育費附加是根據消費稅和增值稅的和乘稅率,我怎么知道這個季度會不會產生消費稅,而且還有免交附加稅的政策,我也不知道我這個月或者季度的銷售額會不會有10萬或者30萬,那我交這個稅是不是有點問題,還是因為代開的增值稅普票不看這些政策
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
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老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
但是教育費附加不是沒滿30萬可以不交嗎?
我之前代開的時候,都是只繳納增值稅和城建稅的
不是 只要交了增值稅,增值稅附加附加都交
好的,那老師請問一下,應該現在享受政策,稅率降為1%,那么我在填這個表時,“實際發生額”和“本期應抵減“這里怎么填寫啊,都是填寫2%的稅率嗎
我拍照給你看
減征的2%的征收率的部分就是在這個表里填寫。
就是都填寫2%的數據哈
是的 你的開票銷售額對應的2%的增值稅