你好,是不是差了幾分錢?因為電子稅務局里的內設是所有的數據都保留兩位小數,而我們平時計算的時候,都是保留好幾位,最后的結果才保留2位小數。所以,差幾分錢都是很正常。
老師你好,小規模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費附加的,但是我在申報完增值稅后,系統彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結果就出來教育費附加的繳納金額,這是什么情況啊
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當地開了發票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
計算本月應交城市維護建設稅和教育費附加,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加比例為3%。本月應交增值稅全部為產品銷售應交的增值稅,共計10000元(麻煩把金額順便打出來)
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應交增值的金額×城市維護建設稅7%,為啥稅務系統里算出來的數比我正常算的附加稅金額少呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應交增值的金額×城市維護建設稅7%,為啥稅務系統里算出來的數比我正常算的附加稅金額少呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎